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榆林市清涧县档案馆2019年部门决算

 

 

 

榆林市清涧县档案馆2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签


 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

 

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

一、部门主要职责

    1、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策。

    2、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度,并组织实施。

    3、对本行政区域内的机关、团体、企事业单位的档案工作进行监督和指导。

    4、组织并指导本行政区域内的档案理论、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案管理人员的培训工作。

    5、收集和接收本行政区域内具有保管价值的档案资料,并加以科学整理和保管。

    6、采取各种形式开发档案信息资源,为社会提供服务。

    7、完成县委、县政府交办的有关事宜。

二、2019年度部门工作完成情况

   我县档案工作在榆林市档案馆及县委、县政府的正确领导和大力支持下,尤其是在县委分管领导的大力支持下,我局始终坚持以党的基本路线为指导,以服务民生为己任,以档案事业综合发展为契机,能如期完成各任工作任务,现将年度工作总结汇报如下:

    一、强化理论武装,认真学习并领会党的十九大精神,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动

    (一)、加强政治理论学习,努力提高档案干部的政治素养和业务水平 

    1、坚持“三会一课”认真学习并领会党的十九大精神,重点学习了习近平总书记在党的十九大及十九届二中、三中全会的重要讲话精神。

    2、认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,重点学习了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《“不忘初心、牢记使命”优秀共产党员先进事迹选编》、《“不忘初心、牢记使命”主题教育应知应会200条》,观看了“伟大历程辉煌成就庆祝中华人民共和国成立70周年网上展馆”等。

    3、围绕脱贫攻坚,扎实学习省、市、县有关精准扶贫文件并领会其精神,入户宣传精准扶贫政策、落实扶贫措施,搞好单位个人所帮扶李家塔镇榆树腰村和后腰里村贫困户的“精准扶贫”工作。

   4、认真开展干部作风集中整顿工作。

    我局始终坚持把提高档案干部职工思想政治素质摆在首位,引导干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观,发扬艰苦奋斗、爱岗敬业、开拓创新精神。在注重政治思想教育的同时,我局继续加大业务学习培训力度。加强对干部职工的业务知识、法律法规和综合知识培训,培养干部继续学习、追求卓越意识,切实提高全局档案干部的政治素养和业务水平。 

   (二)加强档案法律知识和业务知识学习。

    1、坚持学习法律、制度,精心组织每一次的学习内容,进一步改善档案干部职工的工作作风,充分发挥每个人的积极性和创造性,真正做到统一思想,增强信心,振奋精神。领导班子在学习政治理论的同时加强档案法律知识和业务知识学习,巩固学习了《中华人民共和国档案法》、《机关档案工作条例》及等有关档案管理的法律知识和业务知识,同时将所学应用于工作实践,极大地提高了工作效率。

    2、结合党的“不忘初心、牢记使命”主题教育活动工作,加强业务知识的学习,学习了国家档案馆8、9和10号令、《档案室档案的管理》等业务知识,开展“以老代新”整理和 “培训”的方式,使各部门的专兼职档案人员的业务素质有了显著提高。

二、档案工作开展情况 

    (一)、榆林市清涧县综合档案馆馆建工作强力推进。

综合档案馆建设地点在清涧县西城区。净用地面积7295.15平方米(约10.94亩),建成清涧县城建档案馆、综合档案馆一栋,其中清涧县综合档案馆位于该建筑的四层、五层及三层部分区域,建筑面积2991.72平方米,地上建筑面积2503.74平方米、地下建设面积487.98平方米。项目概算总投资1441.33万元。资金来源为申请中省市投资,不足部分县财政自筹解决。综合档案馆于7月中旬已封顶,现在正在进行内部装潢和外部保温处理。

    (二)围绕档案基础建设,提升档案管理水平

    1、做好馆库档案资源整合工作。随着全国档案统计年报改革,要求把档案资料统计到各部门各单位。县档案馆以此为契机,为县档案馆晋升国家三级馆提早准备,认真组织,对库内88个全宗开展编写全宗卷、重新排架、编制存放索引等整合工作。

    2、抓好档案资源开发利用工作。档案的最终目的是提供利用,我们努力提高服务质量,积极做好档案资料的日常利用工作。今年由于市、县两级领导干部补全档案资料、公务员职级并行、乡镇基层津贴和全县广大干部职工的提拔、调动、退休等需求,档案查阅利用率大幅度提升,1--12月共接待档案利用者380余人次,查阅档案2305卷、册、件,提供复印5200多页。为广大干部职工和群众解决待遇、落实政策、调解纠纷等方面提供了可靠的参考资料,解决了大量问题。

    3、抓好档案信息化工作。根据上级档案部门的要求,加强了馆藏档案文件级和案卷级目录机录工作,目前县档案馆正在积极录入案卷级目录。积极筹备开通档案信息网站。 

    4、抓好档案安全保管工作。进一步完善各种保管利用制度,严格按照“十防”的要求,切实搞好安全配套措施。严格档案库房管理,定期加强库房安全检查。保持库房清洁,认真做好防虫、防霉、防潮等工作,做好安全记录。

    5、积极配合县扶贫办搞好“精准扶贫”档案资料的归档工作。

    6、积极配合做好县级综合档案馆馆建前期工作及招、投标工作。

三、积极做好县委、县政府交办的中心工作 

    (一)、及时传达贯彻县委、县政府召开的经济工作、“脱贫攻坚”、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作及党风廉政建“纪律宣传月活动”等设各项会议精神,认真组织学习并领会“纪律宣传月活动”系列文件精神,根据县委、县政府的工作部署,理清工作思路,制定了实施方案,狠抓落实。

    (二)、根据县委、县政府的要求,在做好本职业务工作的同时,针对“精准扶贫”的新任务,我们积极组织、认真落实,及时召开了动员大会,把各项任务落实到人,要求并督促相关人员及时入村入户、驻村住户,认真开展调研,和所在乡镇及时沟通对接,与贫困户一起编制切实可行的脱贫计划,把各项工作切切实实的落在实处,确保圆满完成任务。

(二)内设机构

本单位没有内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1

序号

单位名称

1

清涧县档案馆

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制12人,实有人员10.本单位管理的离退休人员3人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

无“三公”经费及会议费、培训费支出

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

无政府性基金预算财政拨款支出


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

93.01

  1、一般公共服务支出

93.01

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

93.01 

本年支出合计

93.01

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

93.01

支出总计

93.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:清涧县档案馆                                            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

93.01

93.01

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

93.01

93.01

 

 

 

 

 

 

20126

档案事务

93.01

93.01

 

 

 

 

 

 

2012604

档案馆

93.01

93.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门 清涧县档案馆                                  金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

93.01

91.74

1.27

 

 

 

20126

档案事务

93.01

91.74

1.27

 

 

 

2012604

档案馆

93.01

91.74

1.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:清涧县档案馆                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

93.01

1、一般公共服务支出

93.01

93.01

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:清涧县档案馆                                             金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

93.01

93.01

86.67

5.07

1.27

 

20126

档案事务

93.01

93.01

86.67

5.07

1.27

 

2012604

档案馆

93.01

93.01

86.67

5.07

1.27

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:清涧县档案馆                                             金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

93.01

86.67

6.34

 

301

工资福利支出

70.08

70.08

 

 

  30101

基本工资

23.58

23.58

 

 

  30102

津贴补贴

23.58

23.58

 

 

30103

奖金

2.19

2.19

 

 

  30106

机关事业单位基本养老保险缴费

9.34

9.34

 

 

  30107

职业年金缴费

3.07

3.07

 

 

  30108

职工基本医疗保险缴费

2.72

2.72

 

 

  30110

其他社会保障缴费

5.6

5.6

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

6.34

 

6.34

 

  30201

办公费

2.27

 

2.27

 

  30202

印刷费

0.81

 

0.81

 

  30205

水费  

0.12

 

0.12

 

30206

电费

0.74

 

0.74

 

30210

差旅费

0.97

 

0.97

 

30212

维修(护)费

0.16

 

0.16

 

30225  

其他交通费用

1.27

 

1.27

 

303

对个人和家庭的补助

16.59

16.59

 

 

30305

生活补助

14.49

14.49

 

 

30309

奖励金

2.10

2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

  31002

房屋建筑物购建

 

 

 

 

  31003

办公设备购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差
一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门: 清涧县档案馆                                             金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:清涧县档案馆                                              金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年减少26.53万元,减的主要原因是人员力行节约,运行费用减少。

2019年支出总体情况及比上年增减少26.53万元,减的主要原因是人员力行节约,运行费用减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计93.01万元,其中:财政拨款收入93.01万元,占收入100%

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计93.01万元,其中:基本支出91.74万元,占支出99%;项目支出1.27万元,占1%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年收入总体情况及比上年减少26.53万元,减的主要原因是人员力行节约,运行费用减少。

2019年支出总体情况及比上年增减少26.53万元,减的主要原因是人员力行节约,运行费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出93.01 万元,占本年支出合 计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少26.53万元,主要原因是人员力行节约,运行费用减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为93.01万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为93.01万元,。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出93.01万元,包括:人员经费支出86.67万元和公用经费支出6.34万元。

人员经费86.67万元,主要包括本工资23.58万元津贴补助23.58万元,奖金2.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.34,职业年金缴费3.07万元,职工基本医疗保险缴费5.6万元,对个人和家庭的补助16.59万元。

公用经费6.34万元,主要包括办公费2.27万元印刷费0.81万元,水费0.12万元,电费0.74万元,差旅费0.97万元,维修费0.16万元,其他交通费用1.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%   

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台(如没有支出填0),预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

示例:2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待批次,人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目0个,涉及财政资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目0个,占全部项目的0%;良好的项目0个,占全部项目的0%;一般的项目0个,占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为5.07万元,支出决算为5.07万元,完成预算的100%。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

示截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

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