今天是:
您现在的位置政府信息公开 >> 财政局 >>  查看信息

中共清涧县委机构编制委员会办公室2019年部门决算

中共清涧县委机构编制委员会办公室

 

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签

                

                


 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规;向县委、县政府提出贯彻实施意见。

(二)拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案,统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关等的机构编制工作,协调县、镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三)协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整,协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工;县级部门与镇的职能配置及其调整。

(四)审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关、法院、检察院、人民团体和镇等机构设置、人员编制和领导职数;参与行政区划调整工作。

(五)负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责全县机关、参照公务员法管理事业单位及全县事业单位人员招录(聘用)和人员调动的机构编制管理审核工作。

(六)与县委组织部、县财政局、县人力资源和社会保障局建立协调机制,从严控制财政供养人员的增加,严格执行机关事业单位财政供养人员增加和减少的编制使用管理规定,控制机构编制膨胀,精简机构和人员。

(七)建立健全事业单位法人登记制度,指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作,监督检查事业单位法人登记的执行情况。

(八)负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作;组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度;衔接落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批项目等事项,推进全县行政审批制度改革工作;审核全县行政审批项目等事项并提出承接、取消、调整和保留的意见;会同有关部门(单位)对行政审批项目实行目录化动态管理,对承接、取消、调整的行政审批项目制定后续监管措施,切实加强事中事后监管。

(九)监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况,并上报县委、县政府和县编委会。

(十)承办县委、县政府和县编委会交办的其他工作。

(二)内设机构

 本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,只有本部门,无二级预算单位

 

序号

单位名称

1

中共清涧县委机构编制委员会办公室本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,县编制办有一个直属行政机构和一个下属事业单位,分别为清涧县事业单位登记管理局,有行政编制8人,清涧县机构编制信息中心,有事业编制6人,县编制办有行政编制12人,实有人员24人,其中行政20人、事业4人。本单位管理的离退休人员1人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

本单位实际无三公经费、会议费、培训费

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本单位无政府性基金预算


收入支出决算总表

                                                                       公开01表

编制部门:中共清涧县委机构编制委员会办公室                           金额单位:万元                   

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

196.02

  1、一般公共服务支出

196.02

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

196.02 

本年支出合计

196.02

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

196.02

支出总计

196.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门: 中共清涧县委机构编制委员会办公室                           金额单位:万元                   

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

196.02

196.02

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

196.02

196.02

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

196.02

196.02

 

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

196.02

196.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:  中共清涧县委机构编制委员会办公室                          金额单位:万元                             

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

196.02

196.02

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

196.02

196.02

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

196.02

196.02

 

 

 

 

2013101

行政运行

196.02

196.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:中共清涧县委机构编制委员会办公室                            金额单位:万元                                     

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

196.02

1、一般公共服务支出

196.02

196.02

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

196.02 

本年支出合计

196.02

196.02

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

196.02

支出总计

196.02

196.02

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:中共清涧县委机构编制委员会办公室                            金额单位:万元                                    

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

196.02

196.02

178.08

17.94

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

196.02

196.02

178.08

17.94

 

 

2013101

行政运行

196.02

196.02

178.08

17.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:中共清涧县委机构编制委员会办公室                            金额单位:万元                                        

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

196.02

178.08

17.94

 

 301

工资福利支出

 

 

 

 

30101

基本工资

 

65.41

 

 

30102

津贴补贴

 

64.51

 

 

30103

奖金

 

6.12

 

 

30105

绩效工资

 

6.74

 

 

30106

机关事业单位基本养老保险缴费

 

16.68

 

 

30107

职业年金缴费

 

7.51

 

 

30108

职工基本医疗保险缴费

 

4.45

 

 

30110

其他社会保障缴费

 

0.72

 

 

302

商品和服务支出

 

 

 

 

30201

办公费

 

 

6.64

 

30202

印刷费

 

 

4.43

 

30207

邮电费

 

 

1.15

 

30210

差旅费

 

 

3.08

 

30222

工会经费

 

 

0.23

 

30225

其他交通费用

 

 

2.41

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

30305

生活补助

 

3.84

 

 

30309

奖励金

 

2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:中共清涧县委机构编制委员会办公室                            金额单位:万元                                          

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:中共清涧县委机构编制委员会办公室                            金额单位:万元                                                    

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计196.02万元,为财政拨款收入。比2018年收入183.58万元增加12.44万元,增幅6.78%。增加原因是人员工资调整。

2019年支出总计196.02万元,为一般公共服务支出。比2018年支出183.58万元增加12.44万元,增幅6.78%。增加原因是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计196.02万元,其中:财政拨款收入196.02万元,占收入100%;事业收入0万元,占收入0%;经营收入0万元,占收入0%;其他收入0万元,占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计196.02万元,其中:基本支出196.02万元,占支出100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年收入总计196.02万元,为财政拨款收入。比2018年收入183.58万元增加12.44万元,增幅6.78%。增加原因是人员工资调整。

2019年支出总计196.02万元,为一般公共服务支出。比2018年支出183.58万元增加12.44万元,增幅6.78%。增加原因是人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出196.02 万元,占本年支出合

计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加12.44万元,增长6.78%,主要原因是人员工资调整

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为196.02万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为196.02万元,公共安全支出(类) 0 万元;教育支出(类) 0 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出196.02万元,包括:人员经费支出178.08万元和公用经费支出17.94万元。

人员经费178.08万元,主要包括基本工资65.41万元津贴补贴64.51万元,奖金6.12万元,绩效工资6.74元,机关事业单位基本养老保险缴费16.68万元,职业年金缴费7.51万元,职工基本医疗保险缴费4.45万元,其他社会保障缴费0.72万元,生活补助3.84万元,奖励金2.10万元

公用经费17.94万元,主要包括办公费6.64万元,印刷费4.43万元,邮电费1.15万元,差旅费3.08万元,工会经费0.23万元,其他交通费用2.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位未发生“三公”经费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位未发生因公出国(境)支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位未发生公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位未发生公务接待费支出

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位未发生培训费支出

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位未发生会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

2019年本部门无项目支出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年本部门无项目支出。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为17.94万元,支出决算为17.94万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年度我单位本着预算与决算相统一的原则做出支付计划

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

 

 

 

【字体:】【关闭窗口】【打印