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中共清涧县委宣传部2019年部门决算

 

 

中共清涧县委宣传部2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审

 

部门主要负责人审签情况:已审签

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

 (一)贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署及县委的安排,拟定全县宣传思想文化工作总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,为经济建设中心服务,为改革、发展和稳定大局服务。

    (二)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署,负责统筹协调推进意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

    (三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作,组织推动理论武装工作。

(四)负责规划组织全县思想政治教育工作,负责爱国主义教育和国防教育工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想政治工作,指导企业思想文化建设。

(五)负责引导社会舆论,把握正确导向,指导协调全县新闻宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实行领导。

(六)统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展,管理新闻出版行政事务,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

(七)统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。统筹指导推进全县媒体融合发展工作。

(八)统筹指导协调全县精神文明建设工作,指导协调推进全县群众性精神文明创建。组织开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等检查评比、命名表彰工作。统筹指导推进全县公民思想道德建设、志愿服务等工作。统筹指导推进全县新时代文明实践中心工作。协调指导城市创建工作。负责做好城乡环卫一体化工作。

(九)统筹指导协调推进全县精神文化产品的创作与生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

(十)统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展,指导监管全县电影制片、发行、放映工作。指导和组织实施全县农村电影放映工程。负责全县农村和社区电影公共服务的规划和管理。指导协调全县性重大电影活动。

(十一)对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议,统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业与旅游业发展,制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

(十二)统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好来清记者的服务引导工作。

(十三)负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责指导管理全县新闻系列、企业思想政治工作的职称评审工作。

(十四)完成县委交办的其他任务。   

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个,二级预算单位1个:

序号

单位名称

1

中共清涧县委宣传部(一级)

2

清涧县电影发行放映中心(二级)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制23人,其中行政编制9人、事业编制14人;实有人员23人,其中行政9人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

未涉及

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

无政府性基金收入支出


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

746.60

  1、一般公共服务支出

746.60

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

746.60

本年支出合计

746.60

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

746.60

支出总计

746.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

746.60

746.60

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

746.60

746.60

 

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

746.60

746.60

 

 

 

 

 

 

2013301

行政运行

264.66

264.66

 

 

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

481.94

481.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

746.60

746.60

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

746.60

746.60

 

 

 

 

20133

宣传事务

746.60

746.60

 

 

 

 

2013301

行政运行

264.66

264.66

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

481.94

481.94

481.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

746.60

1、一般公共服务支出

746.60

746.60

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

746.60

本年支出合计

746.60

746.60

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

746.60

支出总计

746.60

746.60

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

746.60

746.60

229.1

35.56

481.94

 

201

一般公共服务支出

746.60

746.60

229.1

35.56

481.94

 

20133

宣传事务

746.60

746.60

229.1

35.56

481.94

 

2013301

行政运行

264.66

264.66

229.1

35.56

 

 

2013399

其他宣传事务支出

481.94

481.94

 

 

481.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

746.60

229.10

517.50

 

301

工资福利支出

218.89

218.89

 

 

  30101

基本工资

80.03

80.03

 

 

  30102

津贴补贴

73.03

73.03

 

 

30103

奖金

6.73

6.73

 

 

30107

绩效工资

6.10

6.10

 

 

30109

机关事业单位基本养老保险缴费

32.57

32.57

 

 

30109

 

基本职业年金缴费

12.07

12.07

 

 

301013

职工基本医疗保险缴费

5.88

5.88

 

 

 

伙食补助费

2.48

2.48

 

 

302

商品和服务支出

517.50

 

517.50

 

30201

办公费

13.59

 

13.59

 

30202

印刷费

489.93

 

489.93

 

30207

邮电费

1.57

 

1.57

 

30210

差旅费

5.86

 

5.86

 

30212

维修(护)费

3.56

 

3.56

 

 

工会经费

 

 

 

 

 

其他交通费用

2.99

 

2.99

 

 

对个人和家庭的补助

10.20

10.21

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31003

办公设备购置

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年减少99.76万元,减少的主要原因是项目支出财政拨款减少。

2019年支出总体情况及比上年减少99.76万元,减少的主要原因是项目支出财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计746.60万元,都为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计746.60万元,其中基本支出264.66万元,占支出35.45%;项目支出481.94万元,占64.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年收入总体情况及比上年减少99.76万元,减少的主要原因是项目支出财政拨款减少。

2019年支出总体情况及比上年减少99.76万元,减少的主要原因是项目支出财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出746.60万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少99.76万元,主要原因是项目支出财政拨款减少

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出决算为746.60万元,按照政府功能分类科目,都为一般公共服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出746.60万元,包括:人员经费支出229.10万元和公用经费支出517.50万元。

人员经费229.10万元,主要包括:基本工资80.03万元,津贴补贴73.03万元,奖金6.73万元,绩效工资6.10万元,机关事业单位基本养老保险缴费32.57万元,基本职业年金缴费12.07万元,职工基本医疗保险缴费5.88万元,对家庭和个人的补助10.21万元。

公用经费517.50万元,主要包括:办公费13.59万元,印刷费489.93万元,邮电费1.57万元,差旅费5.86万元,维护费3.56万元,其他交通费用2.99万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

    我部门无三公经费支出。

八、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为746.60万元,支出决算为746.60万元,完成预算的100%。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年政府采购支出24.37万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

中共清涧县委宣传部

                                 2020年9月7日

 

 

 

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