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中共清涧县委统一战线工作部2019年部门决算

 

中共清涧县委统一战线工作部

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审

 

部门主要负责人审签情况:已审签

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

 ()宣传、贯彻中、省、市、县委有关党领导下的多党合作、政治协商制度、民族和宗教和祖国统一等方面的方针、政策。

 (二)负责联系民主党派人士和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策;落实中央和省、市、县委关于发挥民主党派代表人士、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报中央和省、市、县委精神。

 (三)负责调查研究,协调有关民族、宗教工作的重大方针政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人士;协调有关 部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

 (四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。

 (五)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、

  考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作;指导县工商联和有关统战团体做好干部管理工作。

 (六)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

(七)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

  (八)负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络新阶层人士工作。

(九)负责指导镇党委统战工作和统战宣传委员的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作,受县委委托,领导县工商联党组,指导工商联工作。

(十)贯彻执行党和国家的对台工作方针政策;协调指导全县涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交流与合作;负责我县赴台 交流事项的组织初步审查和赴台交流人员的行前教育工作;做好对台宣传;负责我县在台上层人士和重点人士的联络,做好台胞、台属工作。 做好来我县重点台胞的接待服务。

  (十一)完成市委统战部和县委交办的其他任务。

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,二级预算单位:

序号

单位名称

1

中共清涧县委统一战线工作部

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制8人,其中行政编制6人、事业编制2人;实有人员8人,其中行政6人、事业2人。本单位管理的离退休人员1人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

未涉及

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

无政府性基金收入支出


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

142.64

  1、一般公共服务支出

142.64

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

142.64 

本年支出合计

142.64

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

142.64

支出总计

142.64

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

142.64

142.64

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

142.64

142.64

 

 

 

 

 

 

20134

统战事务

142.64

142.64

 

 

 

 

 

 

2013401

行政运行

116.13

116.13

 

 

 

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

26.51

26.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

142.64

142.64

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

142.64

142.64

 

 

 

 

20134

统战事务

142.64

142.64

 

 

 

 

2013401

行政运行

116.13

116.13

 

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

26.51

 

26.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

142.64

1、一般公共服务支出

142.64

142.64

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

142.64 

本年支出合计

142.64

142.64

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

142.64

支出总计

142.64

142.64

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

142.64

142.64

99.06

17.07

26.51

 

201

一般公共服务支出

142.64

142.64

99.06

17.07

 

 

20134

统战事务

142.64

142.64

99.06

17.07

26.51

 

2013401

行政运行

116.13

116.13

99.06

17.07

 

 

2013402

一般行政管理事务

26.51

26.51

 

 

26.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

142.64

99.06

43.58

 

301

工资福利支出

72.90

72.90

 

 

  30101

基本工资

23.57

23.57

 

 

  30102

津贴补贴

25.29

25.29

 

 

30103

奖金

2.87

2.87

 

 

30107

绩效工资

6.70

6.70

 

 

30109

机关事业单位基本养老保险缴费

8.07

8.07

 

 

30109

 

基本职业年金缴费

4.04

4.04

 

 

301013

职工基本医疗保险缴费

2.37

2.37

 

 

 

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

42.09

 

42.09

 

30201

办公费

19.63

 

19.63

 

30202

印刷费

12.59

 

12.59

 

30207

邮电费

0.4

 

0.4

 

30210

差旅费

5.9

 

5.9

 

30212

维修(护)费

0.8

 

0.8

 

 

工会经费

0.64

 

0.64

 

 

其他交通费用

2.12

 

2.12

 

 

对个人和家庭的补助

26.15

26.15

 

 

310

其他资本性支出

1.50

 

1.50

 

31003

办公设备购置

1.50

 

1.50

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长5.53万元,增的主要原因是项目支出财政拨款增加

2019年支出总体情况及比上年增长5.53万元,增的主要原因是项目支出财政拨款增加

二、收入决算情况说明

2019年收入合计142.64万元,都为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计142.64万元,其中基本支出116.13万元,占支出81%;项目支出26.50万元,占19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年收入总体情况及比上年增长5.53万元,增的主要原因是项目支出财政拨款增加

2019年支出总体情况及比上年增长5.53万元,增的主要原因是项目支出财政拨款增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出142.64万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加5.53万元,主要原因是项目支出财政拨款增加

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为142.64万元,按照政府功能分类科目,都为一般公共服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出142.64万元,包括:人员经费支出99.06万元和公用经费支出43.58万元。

人员经费99.06万元,主要包括基本工资23.57万元,津贴补贴25.29万元,奖金2.87万元,绩效工资6.70万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.07万元,基本职业年金缴费4.04万元,职工基本医疗保险缴费2.37万元,对家庭和个人的补助26.15万元

公用经费43.58万元,主要包括办公费19.63万元,印刷费12.59万元,邮电费0.4万元,差旅费5.9万元,维护费0.8万元,工会经费0.64万元,其他交通费用2.12万,其他资本性支出1.50万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

    我部门无三公经费支出。

八、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为142.64万元,支出决算为142.64万元,完成预算的100%。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

中共清涧县委统一战线工作部

                                 2020年9月7日

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