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清涧县资产经营中心2019年部门决算

 

 

清涧县资产经营中心2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

 

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

                

                

 

清涧县资产经营中心2019年度部门决算说明

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

落实国有资产监督管理政策,防止国有资产流失。全县国有资产的登记、资源整合、优化配置,确保国有资产的保值增值;国有资产有偿使用收入的收缴;国有资产的购置、出售、转让、报废及相关事务的审批。

(二)内设机构

本单位无内设机构

二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算。

序号

单位名称

1

清涧县资产经营中心(本级)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制9人,实有人员19人,本单位管理的离退休人员2人。

 

 第二部分2019年度部门决算表

 

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

无“三公”经费及会议费、培训费支出 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算

 

收入支出决算总表

                                公开01表

编制部门:                             金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

237.5

  1、一般公共服务支出

237.5

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

237.5 

本年支出合计

237.5

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

237.5

支出总计

237.5

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                 公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

237.5

237.5

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

237.5

237.5

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

237.5

237.5

 

 

 

 

 

 

2010650

  事业运行

223.17

223.17

 

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

9.12

9.12

 

 

 

 

 

 

2010608

 财政委托业务支出

5.21 

5.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:                              金额单位:万元

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

支出决算表

                             公开03表

编制部门:                           金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

237.5

223.17

14.33

 

 

 

201

一般公共服务支出

237.5

223.17

14.33

 

 

 

20106

财政事务

237.5

223.17

14.33

 

 

 

2010650

  事业运行

223.17

223.17

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

9.12

 

9.12

 

 

 

2010608

 财政委托业务支出

5.21

 

5.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                公开04表

编制部门:                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

237.5

1、一般公共服务支出

237.5

237.5

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

237.5

本年支出合计

237.5

237.5

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

237.5 

支出总计

237.5

237.5

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                               公开05表

编制部门:                         金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

237.5

223.17

208.35

14.81

14.33

 

201

一般公共服务支出

237.5

223.17

208.35

14.81

14.33

 

20106

财政事务

237.5

223.17

208.35

14.81

14.33

 

2010650

  事业运行

223.17

223.17

208.35

14.81

 

 

2010699

  其他财政事务支出

9.12 

9.12 

 

 

9.12 

 

2010608

 财政委托业务支出

5.21

5.21

 

 

5.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                              公开06表

编制部门:                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

223.17

208.36

14.81

 

301

工资福利支出

173.09

173.09

 

 

30101

基本工资

56.03

56.03

 

 

30102

津贴补贴

51.91

51.91

 

 

30103

奖金

6.08

6.08

 

 

30104

绩效工资

21.65

21.65

 

 

30105

机关事业单位基本养老保险缴费

19.75

19.75

 

 

30106

职业年金缴费

9.88

9.88

 

 

30107

职工基本医疗缴费

7.79

7.79

 

 

302

商品和服务支出

14.81

 

14.81

 

30201

办公费

4.48

 

4.48

 

30202

印刷费

2.39

 

2.39

 

30203

水费

0.7

 

0.7

 

30204

邮电费

0.85

 

0.85

 

30205

差旅费

1.85

 

1.85

 

30206

工会经费

2.05

 

2.05

 

30207

其他交通费用

2.49

 

2.49

 

303

对个人和家庭的补助

35.27

35.27

 

 

30301

生活补助

35.27

35.27

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                公开08表

编制部门:                             金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 第三部分2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

   2019年收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

本年度收入237.5元,上年度231.68元,比上年度增加2.51%。

主要原因是办公费、印刷费、维修费.委托业务费增加

2019年支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

本年度支出237.5元,上年度支出231.68元,比上年度增加2.51%。主要原因是办公费、印刷费、维修费.委托业务费增加

二、收入决算情况说明

2019年收入合计237.5万元,其中:财政拨款收入237.5万元,占收入100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

 

三、支出决算情况说明

2019年支出合计237.5万元,其中:基本支出223.17万元,占支出93.97%;项目支出14.33万元,占0.59%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

    2019年财政拨款收入总计237.5万元,上年度收入231.68万元,比上年增长5.82万元,增加2.51%。主要原因是办公费、印刷费、维修费.委托业务费增加

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2019年财政拨款支出237.5万元,比上年增长5.82万元,增加2.51%,主要原因是办公费、印刷费、维修费.委托业务费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出237.5万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加5.82万元,增长2.51%,主要原因是办公费、印刷费、维修费.委托业务费增加

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出决算为237.5万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出为237.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出223.17万元,包括人员经费支出208.35万元和公用经费支出14.81万元。

人员经费208.35万元,主要包括基本工资56.03万元,津贴补贴51.91万元,奖金6.08万元,绩效工资21.65万元,机关事业单位基本养老保险缴费19.75万元,职业年金缴费9.88万元,职工基本医疗缴费7.79万元,生活补助35.27万元。

公用经费14.81万元,主要包括办公费4.48万元,印刷费2.39万元,水费0.7万元,邮电费0.85万元,差旅费1.85万元,工会经费2.05万元,其他交通费用2.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置费支出0元,公务用车运行维护费支出决算0元,公务接待费支出决算0元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

    2019年没有因公出国(境)支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

     2019年没有公务用车购置费用支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

     2019年没有公务用车维护费用支出

4.公务接待费支出情况说明。

2019年没有公务接待 

(三)培训费支出情况说明。

2019年没有培训费

(四)会议费支出情况说明。

      2019年没有会议费用支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出,并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目0个,涉及财政资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目0个,占全部项目的0%;良好的项目0个,占全部项目的0%;一般的项目0个,占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

 本单位是事业单位,没有机关运行经费

  (二)事业运行经费支出情况。

 2019年事业运行经费预算为199.1万元,支出决算为237.5万元,决算数较预算数增加38.4万元,主要原因