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清涧县发改局2015年收支预算、三公经费及预算说明信息公开

 

清涧县发展改革局2015年预算公开情况说明
一、单位概况:
清涧县发展改革局现有干部职工30人,其中在职26人,退休4人。局长1名、副局长3名,纪检组长1名,总工程师1名。内设单位有清涧县项目管理办公室和清涧经济信息中心。
清涧县项目管理办公室现有工作人员12名,主任1名,科员11名。
清涧县经济信息中心现有工作人员7名,主任1名,科员6名。
二、主要职责:
1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势,提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议,受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 2、负责检测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调工作。3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策,综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,促进国际收支平衡。4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革实验区工作。5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排中央、省级、市级和县级财政性建设资金,按国务院和省市县政府规定权限审批、审核、核准重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。6、推进全县经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重点政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略.规划,组织拟定高技术产业发展.产业技术进步的战略.规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的主要问题;负责拟订能源发展战略规划和政策。7、承担组织编制全县主体功能去规划并协调实施和监测评估,组织拟订乡镇协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策;8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的职责,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进口总量计划进行调整。9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。10、推进可持续发展,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。12、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件草案;指导、协调和监督全县招投标工作,并负责组织实施全县重点建设项目、政府投资建设项目的招投标工作。13、组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。14、承担设立在县发展改革局的各类领导小组办公室的具体工作。15、承办县委、县政府交办的其他事项。
三、2015年度主要工作任务目标:
2015年市上下达我县生产总值增速9%左右其中第三产业增加值增速9.0%;全社会固定资产投资37亿元,同比增长14%;地方财政收入6800万元,同比增长3.0%;社会消费品零售总额9.9亿元,同比增长13.3%;城镇居民人均可支配收入29460元,同比增长10.3%;农民人均纯收入9110元,同比增长10.6%。
四、预算收支分析
2015年收入安排405.8万元,支出安排405.8万元,其中:用于工资福利支出 178.3万元,对个人和家庭的补助支出20万元,日常公用支出30.5万,项目支出177万元。
附件:1、清涧县发展改革局2015年收支预算总表
2、清涧县发展改革局2015年公共财政预算支出明细表
3、清涧县发展改革局2015年公共财政预算安排的“三公”经费预算表
 
 
20158月15日
清涧县发展改革局
 

 

附件1

清涧县发展改革局2015年收支预算总表
单位:万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、公共财政预算拨款 405.8 一、基本支出 228.8
二、政府性基金拨款   1.工资福利支出 178.3
三、事业性收入   2.对个人和家庭补助支出 20
四、上级补助收入   3.日常公用经费 30.5
五、事业单位经营收入   二、项目支出 177
六、其他收入   三、事业单位经营支出  
本年收入合计 405.8 本年支出合计 405.8
七、上年结转   四、结转下年支出  
收入总计 405.8 支出总计 405.8
负责人:郝仁 填表人:师菊梅

 

 

附件2
清涧县发展改革局2015年公共财政预算支出明细表
单位:万元
支出功能分类 预算数
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 405.8 228.8 177
20104 发展改革事务 228.8 228.8  
2010401 行政运行 228.8 228.8 177
    0    
         
         
         
支出总计   405.8 228.8 177
负责人:郝仁 填表人:师菊梅

 

 

 

附件3
清涧县发展改革局2015年公共财政预算安排的“三公”经费预算表
单位:万元
单位名称 合计 因公出
国(境)费
公务用车购置及运行维护费 公务
接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
清涧县发改局 3   2   2 1
负责人:郝仁 填表人:师菊梅
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