[索引号] | 11610830MB2966247P/2020-00027 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 清涧县行政审批服务局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 清涧县行政审批服务局 |
清涧县行政审批服务局2019年部门决算
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
(一)贯彻执行中、省、市、县关于行政审批服务工作方面的法律法规和政策文件精神,探索推进行政审批制度改革工作,规范行政审批服务行为,优化政务服务环境。
(二)负责建立完善行政审批服务工作机制,对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩,对办理情况进行跟踪督办。
(三)承接上级下放的审批服务事项和县级各部门的划转事项,做好与相关工作部门的协调与配合;负责行政审批事项的动态管理。
(四)负责办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、环境保护、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案和公共服务、行政许可中介服务等事项,依法履行审批职责。
(五)负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证等工作,并组织召开相关会议;负责对审批程序复杂、专业要求较高,带有制约性和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项开展政策风险评估。
(六)负责受理对县政务服务平台的政务服务事项的投诉举报,并进行承办、转办和督办。
(七)负责全县政务服务体系建设,协调和指导乡村便民服务工作。
(八)负责垂直管理部门进驻业务的协调、规范、管理和监督工作。
(九)负责政务服务网上办事大厅和实体大厅“线上线下一体化”政务服务平台、公共资源交易平台、12345热线平台、信息化体系的建设和管理工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)内设机构
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位:
序号 |
单位名称 |
1 |
行政审批服务局 |
2 |
清涧县政务服务中心 |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制19人,其中行政编制6人、事业编制13人;实有人员16人,其中行政3人、事业13人。本单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
是 |
本部门无三公经费支出 |
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
1288.16 |
1、一般公共服务支出 |
1288.16 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2、外交支出 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
3、国防支出 |
||
4、上级补助收入 |
4、公共安全支出 |
||
5、事业收入 |
5、教育支出 |
||
6、经营收入 |
6、科学技术支出 |
||
7、附属单位上缴收入 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
||
8、其他收入 |
8、社会保障和就业支出 |
||
9、卫生健康支出 |
|||
10、节能环保支出 |
|||
11、城乡社区支出 |
|||
12、农林水支出 |
|||
13、交通运输支出 |
|||
14、资源勘探信息等支出 |
|||
15、商业服务业等支出 |
|||
16、金融支出 |
|||
17、援助其他地区支出 |
|||
18、自然资源海洋气象等支出 |
|||
19、住房保障支出 |
|||
20、粮油物资储备支出 |
|||
21、灾害防治及应急管理支出 |
|||
22、其他支出 |
|||
本年收入合计 |
1288.16 |
本年支出合计 |
1288.16 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
| |
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
| |
收入总计 |
1288.16 |
支出总计 |
1288.16 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 | ||
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中:教育 收费 | ||||||
合计 |
1288.16 |
1288.16 |
|||||||
201 |
一般公共服务 支出 |
1288.16 |
1288.16 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1288.16 |
1288.16 |
||||||
2010601 |
行政运行 |
177.88 |
177.88 |
||||||
2010306 |
政务公开审批 |
1110.29 |
1110.29 |
||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
合计 |
177.88 |
1110.29 |
||||||
201 |
一般公共服务 支出 |
177.88 |
177.88 |
1110.29 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
177.88 |
177.88 |
1110.29 |
||||
2010601 |
行政运行 |
177.88 |
177.88 |
|||||
2010306 |
政务公开审批 |
1110.29 |
1110.29 |
1110.29 |
||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
1288.16 |
1、一般公共服务支出 |
1288.16 |
1288.16 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
2、外交支出 |
||||
3、国有资本经营预算收入 |
3、国防支出 |
||||
4、公共安全支出 |
|||||
5、教育支出 |
|||||
6、科学技术支出 |
|||||
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
8、社会保障和就业支出 |
|||||
9、卫生健康支出 |
|||||
10、节能环保支出 |
|||||
11、城乡社区支出 |
|||||
12、农林水支出 |
|||||
13、交通运输支出 |
|||||
14、资源勘探信息等支出 |
|||||
15、商业服务业等支出 |
|||||
16、金融支出 |
|||||
17、援助其他地区支出 |
|||||
18、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
19、住房保障支出 |
|||||
20、粮油物资储备支出 |
|||||
21、灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
22、其他支出 |
|
| ||
本年收入合计 |
1288.16 |
本年支出合计 |
1288.16 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
| |
1、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
| |
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
| |
收入总计 |
1288.16 |
支出总计 |
1288.16 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
合计 |
1288.16 |
177.88 |
159.9 |
17.96 |
1110.29 |
||
201 |
一般公共服务 支出 |
1288.16 |
177.88 |
159.9 |
17.96 |
1110.29 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1288.16 |
177.88 |
159.9 |
17.96 |
1110.29 |
|
2010601 |
行政运行 |
177.87 |
177.88 |
159.9 |
17.96 |
||
2010306 |
政务公开审批 |
1110.29 |
1110.29 |
1110.29 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
合计 |
1288.16 |
130.69 |
1157.47 |
| |
301 |
工资福利支出 |
130.69 |
130.69 |
||
30101 |
基本工资 |
41.71 |
41.71 |
||
30102 |
津贴补贴 |
41.71 |
41.71 |
||
30103 |
奖金 |
4.24 |
4.24 |
||
30104 |
养老保险 |
16.68 |
16.68 |
||
30105 |
职业年金 |
6.67 |
6.67 |
||
30106 |
绩效工资 |
19.68 |
19.68 |
||
302 |
商品和服务支出 |
163.58 |
163.58 |
||
30201 |
办公费 |
33.29 |
33.29 |
||
30203 |
咨询费 |
3.6 |
3.6 |
||
30205 |
水费 |
0.8 |
0.8 |
||
30207 |
邮电费 |
16.23 |
16.23 |
||
30208 |
取暖费 |
5.32 |
5.32 |
||
30209 |
物业管理费 |
24.72 |
24.72 |
||
30211 |
差旅费 |
2.11 |
2.11 |
||
30213 |
维护费 |
27.92 |
27.92 |
||
30218 |
专用材料费 |
29.65 |
29.65 |
||
30226 |
劳务费 |
3.21 |
3.21 |
||
30227 |
委托业务费 |
13.31 |
13.31 |
||
30228 |
工会经费 |
2.69 |
2.69 |
||
30239 |
其他交通费 |
0.66 |
0.66 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.21 |
29.21 |
||
30301 |
生活补助 |
29.21 |
29.21 |
||
309 |
资本性支出(基本建设) |
862.66 |
862.66 |
||
30906 |
大型修缮 |
862.66 |
862.66 |
||
310 |
其他资本性支出 |
102.02 |
102.02 |
||
31003 |
办公设备购置 |
102.02 |
102.02 |
||
…… |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年财政预算安排收入、支出1288.16万元,与上年192.00万元相比增加了1096.16万元,主要是政务服务中心标准化建设的支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年财政预算安排收入1288.16万元,与上年192.00万元相比增加了1096.16万元,主要是政务服务中心标准化建设的支出增加,其中公共预算财政拨款1288.16万元。
三、支出决算情况说明
支出总计1288.16万元。包括:
(1)基本支出177.88万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费159.9万元,公用经费17.96万元。项目支出1110.29万元。
(2)按支出经济分类包括:工资福利支出130.69万元,商品和服务支出163.58元,对个人和家庭的补助29.21万元,资本性支出862.66万元,其他资本性支出102.02万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入、支出1288.16万元,与上年192.00万元相比增加了1096.16万元。主要是政务服务中心标准化建设的支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年一般公共财政拨款收入、支出1288.16万元,与上年192.00万元相比增加了1096.16万元。主要是政务服务中心标准化建设的支出增加。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出决算为1288.16万元,按照政府功能分类包括:基本支出177.88万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费159.9万元,公用经费17.96万元。项目支出1110.29万元。按支出经济分类包括:工资福利支出130.69万元,商品和服务支出163.58元,对个人和家庭的补助29.21万元,资本性支出862.66万元,其他资本性支出102.02万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年一般公共预算财政拨款支出决算为1288.16万元。按照政府功能分类包括:基本支出177.88万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费159.9万元,公用经费17.96万元。项目支出1110.29万元。按支出经济分类包括:工资福利支出130.69万元,商品和服务支出163.58元,对个人和家庭的补助29.21万元,资本性支出862.66万元,其他资本性支出102.02万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
本部门本年与上年均无三公经费支出,无变化,并已公开空表。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府采购支出,并已公开空表。
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及财政资金1288.16万元。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为177.87万元,支出决算为177.87万元,完成预算的100%。决算数较预算数平衡,无增减。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出,并已公开空表。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年12月31日,本部门所属预算单位无车辆,无单价20万元以上的设备。2020年部门未安排购置车辆;无购置单价20万元以上的设备计划。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
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