[索引号] | 11610830016092712A/2020-00035 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 清涧县统计局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 清涧县统计局 |
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
一、部门主要职责
1、贯彻执行统计法律、法规、政策,监督检查统计法律、法规的实施;拟定地方统计工作规程、统计现代化建设规划、统计调查计划。
2、执行国家和自治区统一的国民经济核算体系、统一指标体系和基本统计制度以及国家和自治区的统一标准,组织领导和综合协调各部门统计和国民经济核算工作,协助各部门规范执行统计标准。
3、会同有关部门组织完成国家、自治区和市政府安排的重大国情国力普查和抽样调查任务,统一组织管理本县统计调查项目,审批各部门的统计调查计划、调查方案。统一核定、管理、公布基本统计资料。
4、搜集、整理、汇总的基本经济社会统计资料,对本县国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
5、参与编制本县国民经济发展中长期规划,对实施情况定期进行统计,并予以公布执行结果。
6、建立健全和管理县级统计信息自动化系统和统计数据库体系,协调和管理全县统计数据库网络。
7、积极做好本县统计人员岗位知识培训,统计干部业务知识培训。对全县统计人员依法实行持证上岗制度,开展统计科学的学术交流合作。
8、建立和实施质量管理体系,提高统计业务的质量水平。
9、承办县人民政府交办的其他事项。
(二)内设机构
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个,包括本级及所属2个二级预算单位:
序号 |
单位名称 |
1 |
统计局部门本级(机关) |
2 |
清涧县普查中心 |
3 |
清涧县社会经济调查队 |
…… |
…… |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制27人,其中行政编制7人、事业编制20人;实有人员37人,其中行政5人、事业32人。本单位管理的离退休人员5人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
是 |
没有三公经费 |
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
没有政府性基金 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
540.35 |
1、一般公共服务支出 |
540.35 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
2、外交支出 |
||
3、国有资本经营预算财政拨款 |
3、国防支出 |
||
4、上级补助收入 |
4、公共安全支出 |
||
5、事业收入 |
5、教育支出 |
||
6、经营收入 |
6、科学技术支出 |
||
7、附属单位上缴收入 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
||
8、其他收入 |
8、社会保障和就业支出 |
||
9、卫生健康支出 |
|||
10、节能环保支出 |
|||
11、城乡社区支出 |
|||
12、农林水支出 |
|||
13、交通运输支出 |
|||
14、资源勘探信息等支出 |
|||
15、商业服务业等支出 |
|||
16、金融支出 |
|||
17、援助其他地区支出 |
|||
18、自然资源海洋气象等支出 |
|||
19、住房保障支出 |
|||
20、粮油物资储备支出 |
|||
21、灾害防治及应急管理支出 |
|||
22、其他支出 |
|||
本年收入合计 |
540.35 |
本年支出合计 |
540.35 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
| |
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
| |
收入总计 |
540.35 |
支出总计 |
540.35 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 | ||
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中:教育 收费 | ||||||
合计 |
540.35 |
540.35 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
540.35 |
540.35 |
||||||
20105 |
统计信息事务 |
540.35 |
540.35 |
||||||
2010501 |
行政运行 |
142.01 |
142.01 |
||||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
114.55 |
114.55 |
||||||
2010507 |
专项普查活动 |
51.25 |
51.25 |
||||||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
232.54 |
232.54 |
||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
合计 |
540.35 |
363.69 |
176.67 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
540.35 |
363.69 |
176.67 |
||||
20105 |
统计信息事务 |
540.35 |
363.69 |
176.67 |
||||
2010501 |
行政运行 |
142.01 |
142.01 |
142.01 |
||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
114.55 |
114.55 |
|||||
2010507 |
专项普查活动 |
51.25 |
51.25 |
|||||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
232.54 |
221.68 |
10.87 |
||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |
1、一般公共预算财政拨款 |
540.35 |
1、一般公共服务支出 |
540.35 |
540.35 |
||
2、政府性基金预算财政拨款 |
2、外交支出 |
|||||
3、国有资本经营预算收入 |
3、国防支出 |
|||||
4、公共安全支出 |
||||||
5、教育支出 |
||||||
6、科学技术支出 |
||||||
7、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
8、社会保障和就业支出 |
||||||
9、卫生健康支出 |
||||||
10、节能环保支出 |
||||||
11、城乡社区支出 |
||||||
12、农林水支出 |
||||||
13、交通运输支出 |
||||||
14、资源勘探信息等支出 |
||||||
15、商业服务业等支出 |
||||||
16、金融支出 |
||||||
17、援助其他地区支出 |
||||||
18、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
19、住房保障支出 |
||||||
20、粮油物资储备支出 |
||||||
21、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
22、其他支出 |
|
| |||
本年收入合计 |
540.35 |
本年支出合计 |
540.35 |
|
| |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
| ||
1、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
| ||
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
| ||
收入总计 |
540.5 |
支出总计 |
540.35 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
合计 |
540.35 |
363.69 |
338.66 |
25.03 |
176.67 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
540.35 |
363.69 |
338.66 |
25.03 |
176.67 |
|
20105 |
统计信息事务 |
540.35 |
363.69 |
338.66 |
25.03 |
176.67 |
|
2010501 |
行政运行 |
142.01 |
142.01 |
132.13 |
9.88 |
||
2010502 |
一般行政管理事务 |
114.55 |
114.55 |
||||
2010507 |
专项普查活动 |
51.25 |
51.25 |
||||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
232.54 |
221.68 |
206.52 |
15.15 |
10.87 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
合计 |
540.35 |
338.66 |
201.69 |
| |
301 |
工资福利支出 |
309.58 |
309.58 |
||
30101 |
基本工资 |
105.07 |
105.07 |
||
30102 |
津贴补贴 |
78.64 |
78.64 |
||
30103 |
奖金 |
11.63 |
11.63 |
||
30107 |
绩效工资 |
44.49 |
44.49 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.89 |
39.89 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
17.80 |
17.80 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.82 |
9.82 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.28 |
3.28 |
||
302 |
商品和服务支出 |
61.79 |
61.79 |
||
30201 |
办公费 |
17.04 |
17.04 |
||
30202 |
印刷费 |
28.47 |
28.47 |
||
30205 |
水费 |
0.66 |
0.66 |
||
30207 |
邮电费 |
1.80 |
1.80 |
||
30208 |
取暖费 |
0.2 |
0.2 |
||
30211 |
差旅费 |
2.31 |
2.31 |
||
30213 |
维修(护)费 |
0.3 |
0.3 |
||
30226 |
劳务费 |
4.8 |
4.8 |
||
30239 |
其他交通费用 |
6.21 |
6.21 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.08 |
29.08 |
||
30305 |
生活补助 |
29.08 |
29.08 |
||
310 |
其他资本性支出 |
139.90 |
139.90 |
||
31002 |
办公设备购置 |
18.28 |
18.28 |
||
31003 |
专用设备购置 |
7.07 |
7.07 |
||
31005 |
基础设施建设 |
19.01 |
19.01 |
||
31006 |
大型修缮 |
95.54 |
95.54 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年财政预算收入540.35万元,总体情况及比上年增长100.04万元,增加22.72%,增加的原因是全国第四次经济普查。
2019年财政预算支出540.35万元,总体情况及比上年增长100.04万元,增加22.72%,增加的原因是全国第四次经济普查。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计540.35万元,其中:财政拨款收入540.35万元,占收入100%.
三、支出决算情况说明
2019年支出合计540.35元,其中:基本支出363.69万元,占支出67.31%;项目支出176.67万元,占32.69%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政预算收入540.35万元,总体情况及比上年增长100.04万元,增加22.72%,增加的原因是全国第四次经济普查。
2019年财政预算支出540.35万元,总体情况及比上年增长100.04万元,增加22.72%,增加的原因是全国第四次经济普查。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出540.35万元,占本年支出合
计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加100.04万元,增长22.72%,主要原因是全国第四次经济普查。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出决算为540.35万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为540.35万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出363.69万元,包括:人员经费支出338.66万元和公用经费支出25.03万元。
人员经费338.66万元;主要包括基本工资105.07万元,津贴补贴78.64万元,奖金11.63万元,绩效工资44.48万元,社会保障费69.75万元,对个人和家庭生活补助29.08万元。
公用经费201.69万元,主要包括办公费7.04万元,印刷费28.47万元,水费0.66万元,邮电费1.80万元,取暖费0.2万元,差旅费2.31万元,维修费0.3万元,劳务费4.8万元,其他交通费用6.21万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本部门无“三公”经费,并已公开空表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及财政资金540.35万元。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为540.35万元,支出决算为540.35万元,完成预算的100%。决算数较预算数平衡,无增减。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共139.90万元,其中政府采购货物类支出25.35万元、政府采购工程类支出114.55万元。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末,本部门无公务车辆,无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2019年当年未购置车辆;未购置单价50万元以上的设备;未购置单价100万元以上的通用设备。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
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