[索引号] | 1261083078698782X3/2019-00018 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 清涧县能源产业发展服务中心 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 清涧县油气办2019年财政预算信息公开 |
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家和省、市、县有关油气勘探、开发的方针政策及有关的法律法规。
(二)负责全县境内相关油气企业及个人油气勘探、开发、开采一切活动的审查审批、组织协调、监督管理及实施。
(三)负责石油天然气再利用项目的审查审批及监督管理工作。
(四)承担全县的油气储备工作,监督管理商业油气储备。
(五)负责油气资源节能和综合利用。指导、管理全县油气资源消费总量控制有关工作,衔接生产建设和供需平衡。
(六)起草拟定全县油气行业有关补偿赔付标准。
(七)承担县委、县政府安排的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
(一)天然气勘探
1、立足2018年的工作实际,在2019年进一步拓展地下资源勘探开发工作,仍然把天然气勘探开发利用作为我办工作重点,积极搞好企地关系,计划完成我县境内新增20口天然气井,完成总投资2.4亿元。
2、考察建设年加工6000万方左右的撬装LNG加工厂,2019年洲十八集气站每天产气约20万方,全年约7200万方天然气,除去居民用气1500万方富余约5700万方,力争2019年建成年加工6000万方的撬装LNG加工厂一座。
(二)天然气管线安全监管
2019年,我办将认真贯彻《石油天然气管道保护法》,落实管道安全监管责任。计划分别与长庆油田采气二厂洲18集气站、清涧县中燃天然气投资有限公司、清涧县天然气公司签订2019年天然气管线安全责任书。我办将要求企业强化安全主体责任,加大监督管理力度,确保全年不发生重大安全责任事故。
(三)其他工作
1、坚决打赢脱贫攻坚战。按照县委、县政府的精准扶贫要求,我办15名干部结对帮扶下廿里铺镇赵家崖腰村、八斗岔村、贺家川村共55户建档立卡贫困户,帮助他们树立脱贫的信心和决心,针对具体情况,给他们出谋划策,寻找脱贫致富的路子。我办将采取多种措施,针对性的帮扶贫困户,找准穷根,开好药方,打赢我县脱贫攻坚战。
2、加强政治理论以及专业知识的学习。一方面,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真学习贯彻党的十九大精神,提高政治理论水平。另一方面,加强学习《石油天然气管道保护法》、《环境保护法》、《安全生产法》等法律知识,加强学习其他相关业务知识。
3、坚持生态与经济协调发展。注重经济效益的同时,更要注重生态环境不被破坏,严格坚持“谁破坏,谁治理”的原则,做好各个井场的绿化工作和 “三通一平工程”工作,促进人与自然和谐发展。
4、积极配合有关部门做好创模、双创、维稳等其他各方面工作,促进人与社会的和谐发展。进一步整理思路,抓好干部作风建设和党风廉政建设,为实现“四个清涧”而努力奋斗。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部清涧县油气开发办公室(本级),无二级预算单位。
序号 |
单位名称 |
1 |
清涧县油气开发办公室(本级) |
四、部门人员情况说明
清涧县油气开发办公室共有编制数7名,其中财政供养的实有在职人员16名,离退休人员0名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门无单价20万元以上的设备。
2019年部门预算未安排购置及购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款161.3万元,无政府性基金预算。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2019年预算收入161.3万元,支出161.3万元。较上年预算128.8万元相比,增加32.5万元,原因为2018年调整工资标准,人均工资增加。
(二)财政拨款收支情况说明
2019年财政拨款收入161.3万元,支出161.3万元,按经济科目分类, 包括基本支出161.3万元;项目支出0万元。
基本支出包括工资福利支出143.2万元,商品和服务支出18.1万元。工资福利支出依据人社组织部门核定的文件全额预算。
较上年预算128.8万元相比,增加32.5万元,原因为2018年调整工资标准,人均工资增加。
(三)一般公共预算拨款收支情况说明
2019年一般公共预算拨款收入161.3万元,支出161.3万元,按经济科目分类, 包括基本支出161.3万元;项目支出0万元。
基本支出包括工资福利支出143.2万元,商品和服务支出18.1万元。工资福利支出依据人社组织部门核定的文件全额预算。
较上年预算128.8万元相比,增加32.5万元,原因为2018年调整工资标准,人均工资增加。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
本部门无“三公”经费预算收支。
(七)机关运行经费安排情况
2019年单位运行经费161.3万元,主要是人员经费143.2万元,公用经费18.1万元。
(八)政府采购情况
2019年政府采购预算5.06万元,其中:1、购置商务纯水机1台,预算3.5万元;2、购置廉政灶餐桌椅3套,预算1.56万元。以上合计5.06万元。
八、名词解释
(一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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