[索引号] | 11610830MB2965586J/2020-00022 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 清涧县退役军人事务局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 清涧县退役军人事务局 |
清涧县退役军人事务局2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公“经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
清涧县退役军人事务局组建于2018年12月份,2019年4月份正式挂牌成立,将县民政部门的退役军人优抚安置职责,县人力资源和社会保障局的军官转业安置职责整合,组建清涧县退役军人事务局,为县政府工作部门。负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职的移交安置工作;负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作;负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作;组织指导拥军优属活动,承担审核、报批、褒扬革命烈士工作,负责优抚对象的抚恤,指导优抚事业单位的管理,承担双拥工作领导小组办公室的日常工作;承办县委、县政府交办的其他事项。下设机构包括光荣院和革命历史纪念馆及内设单位退役军人服务中心,根据机构改革计划,准备将光荣院与退役军人服务中心合并,光荣院撤销,退役军人服务中心为正科级单位。
二、2020年年度部门工作任务
1 |
扎实开展“思想政治年”“基层基础基本建设年”活动,推动完善县、乡、村三级服务保障体系建设 |
2 |
积极争取上级政策支持,持续用力解决退役士兵安置遗留问题,年内完成部分退役士兵社保接续(养老保险)补缴工作任务 |
3 |
健全完善常态化联系服务退役军人和其他优抚对象工作机制 |
4 |
按时高质量完成年度安置任务,完善退役军人就业教育培训工作机制,多渠道为退役军人提供就业创业信息支持 |
5 |
做好“双拥”工作,积极沟通联系地方驻军涉军单位,解决好军人“后路”“后院”问题和服务部队改革建设的相关问题 |
6 |
做好革命历史博物馆布展和开馆准备工作 |
7 |
用好“关爱基金”,完善各级“关爱基金”使用细则并认真开展援助活动 |
8 |
做好烈士陵园祭扫和烈士褒扬纪念工作;做好烈士陵园省级爱国主义教育基地申报评审工作 |
9 |
做好优抚对象年检工作;按时为优抚对象发放各类抚恤金等 |
10 |
保障老复员军人基本生活,优化提升老复员军人生活质量 |
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括本级预算及所属事业单位预算(历史革命纪念馆与原光荣院)
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制25人,其中行政编制6人、事业编制 19人;实有人员14人,其中行政2人、事业12人。单位管理的离退休人员5人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2020年财政拨款总收入1292.2万元,支出预算1292.2万元。
(二)财政拨款收支情况
2020年财政拨款总收入1292.2万元,支出预算1292.2万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年财政拨款总收入1292.2万元,支出预算1292.2万元,相比2019年主要原因为增加了对个人和家庭补助资金(义务兵优待金)预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2020年项目支出共117.2万元,其中包括骄子园建设项目90万元、设施购置费10万元、骄子园绿化9.2万元、路面工程8万元。基本支出共1175万元,其中包括机关工资福利支出52.2万元、对事业单位经常性补助154万元、对个人和家庭补助905.5万元、对社会保障基金补助36.5万元、机关商品和服务支出26.8万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2020年机关工资福利支出52.2万元,机关商品和服务支出26.8万元,机关资本性支出117.2万元,对事业单位经常性补助154万元,对个人和家庭补助905.5万元,对社会保障基金补助36.5万元。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公“经费等预算情况说明
2020年无“三公”经费预算,已公开空表。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至目前,本部门预算单位无单价20万元以上的设备。2020年部门预算未安排购置单价20万元以上的设备。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1292.2万元,未涉及政府性基金预算。
十、机关运行经费安排说明
2020年机关运行经费26.8万元,主要是事业费,包括事业费3.75万元、党建经费和纪检费8万元、商品服务支出专项支出事业费15万元。
十一、专业名词解释
1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
(见附件内容)
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